2014年度财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01_1表 |
编制单位:黑龙江省监狱管理局 |
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2014年度 |
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金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
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小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
栏 次 |
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1 |
2 |
栏 次 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
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9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
156,191.35 |
190,077.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
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|
15.00 |
15.00 |
|
一、基本支出 |
54 |
139,556.99 |
139,556.99 |
|
148,433.35 |
148,433.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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|
二、外交支出 |
32 |
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人员经费 |
55 |
119,689.69 |
119,689.69 |
|
129,633.35 |
129,633.35 |
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|
3 |
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三、国防支出 |
33 |
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日常公用经费 |
56 |
19,867.30 |
19,867.30 |
|
18,800.00 |
18,800.00 |
|
|
4 |
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|
四、公共安全支出 |
34 |
107,808.76 |
107,808.76 |
|
139,516.73 |
139,516.73 |
|
二、项目支出 |
57 |
16,634.36 |
16,634.36 |
|
42,195.11 |
42,195.11 |
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5 |
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五、教育支出 |
35 |
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|
基本建设类项目 |
58 |
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14,733.03 |
14,733.03 |
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6 |
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|
六、科学技术支出 |
36 |
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|
行政事业类项目 |
59 |
16,634.36 |
16,634.36 |
|
27,462.08 |
27,462.08 |
|
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
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60 |
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8 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
22,384.61 |
22,384.61 |
|
22,400.23 |
22,400.23 |
|
|
61 |
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9 |
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|
九、医疗卫生支出 |
39 |
6,895.11 |
6,895.11 |
|
7,079.42 |
7,079.42 |
|
|
62 |
|
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10 |
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十、节能环保支出 |
40 |
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63 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
41 |
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支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
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|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
1,373.37 |
1,373.37 |
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
82,632.77 |
82,632.77 |
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|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
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|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
22,664.50 |
22,664.50 |
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14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
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|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
63,852.70 |
63,852.70 |
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15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
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|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
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16 |
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十六、金融支出 |
46 |
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|
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
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17 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
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|
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
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18 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
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|
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
14,733.03 |
14,733.03 |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
19,102.87 |
19,102.87 |
|
20,243.72 |
20,243.72 |
|
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
6,745.47 |
6,745.47 |
|
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20 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
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|
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
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21 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
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|
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
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22 |
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|
二十二、其他支出 |
52 |
|
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75 |
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23 |
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53 |
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76 |
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|
本年收入合计 |
24 |
156,191.35 |
190,077.35 |
本年支出合计 |
77 |
156,191.35 |
156,191.35 |
|
190,628.46 |
190,628.46 |
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25 |
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78 |
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||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3.43 |
1,835.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
3.43 |
3.43 |
|
1,284.77 |
1,284.77 |
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||||||||
一、公共预算财政拨款 |
27 |
3.43 |
1,835.88 |
基本支出结转 |
80 |
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|
298.81 |
298.81 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
3.43 |
3.43 |
|
985.97 |
985.97 |
|
||||||||
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29 |
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|
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82 |
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||||||||
收入总计 |
30 |
156,194.78 |
191,913.24 |
支出总计 |
83 |
156,194.78 |
156,194.78 |
|
191,913.24 |
191,913.24 |
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注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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